会计与税务服务涵盖财务报表编制、税务规划、年度审计及合规申报。跨国企业在不同市场面临复杂的会计准则、税率差异、申报期限。未合规申报或记账错誤可导致罚款、利息、补税。企业所得税率差异大(香港 16.5%,新加坡 17%,中国 25%)。Galaxy 利用本地税务专家网络,确保财务准确、税务优化、零合规风险。
按当地会计准则(GAAP、IFRS、本地准则),进行日常账务处理、凭证審核、合并报表编制。确保财务数据准确、完整、符合披露要求。
企业所得税、增值税、个人所得税、印花税等多税种的及时申报。结合企业結构进行税务优化,降低有效税率,确保零罚款。
年度外部审计、内部控制评估、特殊審查(融资、并购、合规调查)。提供独立、可信的财务意见,支持企业决策与融资。
转让定价合规、反洗钱(AML)審查、关联交易披露、税务稽查应对。主动识别风险,建立防火墙,保护企业声誉与利益。
亚太区企业所得税率差异显著:香港 16.5%(净利润制),新加坡 17%,中国 25%,日本 23.2%。同时,各国对跨国企业的转让定价審查日益严格。通过合理的企业架构与税务规划,可合法降低税负 10-20%。但需遵守 BEPS、CRS 等国际规则,否则面临重罚与声誉损害。
了解企业結构、业务模式、财务规模、经营市场。评估会计准则适用、税务风险、合规需求,制定定制化的财务管理方案。
收集企业财务凭证(发票、收据、合同),进行账务录入、分类、審核。月度出具管理会计报表,监控成本、利润、现金流动。
准备季度增值税、所得税申报。分析税负趋势,提出合法税务优化建议(如研发抵扣、损失结转、优惠政策申请)。
编制年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表、附注),进行年度外部审计。提交监管部门申报,通过年度審查。
全年监测政策变化,评估新法规对企业的影响。应对税务稽查、反洗钱检查等风险,提前准备应对方案,保护企业利益。
初创和中小企业外包通常更经濟(月费制、无固定员工成本)。但规模企业(100+ 员工)或复杂度高自建部门可能更优。需评估企业规模、增长率、国际复杂度后决定。
转让定价应遵循"独立交易原则",价格与无关联方交易一致。Galaxy 进行转让定价研究、准备合规文件(如功能分析、可比性分析),帮助通过税务審查。
Galaxy 协助准备稽查资料、与税务部门沟通、爭议解决。完整的凭证与内部控制记录是最好防御。如发现风险,可及时补税、申请减免罚款。
是的。跨境电商涉及所得地确认、增值税、进出口关税等。不同平台(亚马逊、虾皮、Lazada)规定也不同。需平台专业指导避免税务风险。
重组涉及重大税务影响(所得认定、资产转让税、增值税等)。Galaxy 提前规划企业架构,爭取优惠政策(如重组免税、资产减值),可降低交易成本 10-30%。
Galaxy 采用企业級加密、访问控制、定期审计等措施保护财务数据。严格遵守 GDPR、各地数据保护法。所有客户数据隔离存储。