會計与稅務服務涵盖財務報表编制、稅務規劃、年度審計及合規申報。跨國企業在不同市場面臨复杂的會計准则、稅率差異、申報期限。未合規申報或記帳错誤可導致罚款、利息、補稅。企業所得稅率差異大(香港 16.5%,新加坡 17%,中國 25%)。Galaxy 利用本地稅務專家網路,確保財務准確、稅務優化、零合規風險。
按當地會計准则(GAAP、IFRS、本地准则),進行日常帳務處理、凭證審核、合並報表编制。確保財務數據准確、完整、符合披露要求。
企業所得稅、增值稅、個人所得稅、印花稅等多稅種的及時申報。结合企業結構進行稅務優化,降低有效稅率,確保零罚款。
年度外部審計、內部控制評估、特殊審查(融資、並購、合規調查)。提供独立、可信的財務意見,支持企業決策与融資。
轉讓定價合規、反洗錢(AML)審查、關聯交易披露、稅務稽查應對。主動識別風險,建立防火墙,保護企業声誉与利益。
亞太區企業所得稅率差異顯著:香港 16.5%(净利潤制),新加坡 17%,中國 25%,日本 23.2%。同時,各國對跨國企業的轉讓定價審查日益嚴格。通過合理的企業架構与稅務規劃,可合法降低稅負 10-20%。但需遵守 BEPS、CRS 等國際規则,否则面臨重罚与声誉損害。
了解企業結構、業務模式、財務規模、經營市場。評估會計准则適用、稅務風險、合規需求,制定定制化的財務管理方案。
收集企業財務凭證(發票、收據、合同),進行帳務錄入、分類、審核。月度出具管理會計報表,監控成本、利潤、現金流動。
准備季度增值稅、所得稅申報。分析稅負趋勢,提出合法稅務優化建議(如研發抵扣、損失结轉、優惠政策申請)。
编制年度財務報表(資產負债表、利潤表、現金流量表、附注),進行年度外部審計。提交監管部門申報,通過年度審查。
全年監測政策變化,評估新法規對企業的影響。應對稅務稽查、反洗錢檢查等風險,提前准備應對方案,保護企業利益。
初创和中小企業外包通常更經濟(月費制、無固定員工成本)。但規模企業(100+ 員工)或复杂度高自建部門可能更優。需評估企業規模、增長率、國際复杂度後決定。
轉讓定價應遵循"独立交易原则",價格与無關聯方交易一致。Galaxy 進行轉讓定價研究、准備合規文件(如功能分析、可比性分析),幫助通過稅務審查。
Galaxy 協助准備稽查資料、与稅務部門沟通、爭議解決。完整的凭證与內部控制記錄是最好防御。如發現風險,可及時補稅、申請减免罚款。
是的。跨境电商涉及所得地確認、增值稅、進出口關稅等。不同平台(亞馬逊、虾皮、Lazada)規定也不同。需平台專業指導避免稅務風險。
重組涉及重大稅務影響(所得認定、資產轉讓稅、增值稅等)。Galaxy 提前規劃企業架構,爭取優惠政策(如重組免稅、資產减值),可降低交易成本 10-30%。
Galaxy 采用企業級加密、訪問控制、定期審計等措施保護財務數據。嚴格遵守 GDPR、各地數據保護法。所有客户數據隔离存储。